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合肥大學(xué)2024年度部門(mén)決算
發(fā)布時(shí)間: 2025-09-24 瀏覽次數(shù): 170


  

第一部分 合肥大學(xué)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 合肥大學(xué)2024年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 合肥大學(xué)2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、關(guān)于2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

 

 


第一部分合肥大學(xué)概況

一、部門(mén)職責(zé)

合肥大學(xué)2024年度部門(mén)職責(zé)主要有:

(一)以立德樹(shù)人為根本任務(wù),開(kāi)展人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會(huì)服務(wù)、文化傳承創(chuàng)新、國(guó)際交流合作等活動(dòng)。

(二)以本科教育為主,同時(shí)承擔(dān)著全日制碩士研究生教育、成人教育與培訓(xùn)、留學(xué)生培養(yǎng)等任務(wù)。部分本科專(zhuān)業(yè)開(kāi)設(shè)輔修和雙學(xué)位教育。

(三)積極貫徹和實(shí)施教育教學(xué)質(zhì)量工程建設(shè),不斷推進(jìn)教育教學(xué)改革,提高人才培養(yǎng)質(zhì)量。實(shí)行教學(xué)工作評(píng)估制度,設(shè)立督導(dǎo)組織及相對(duì)獨(dú)立的評(píng)估機(jī)構(gòu),對(duì)教學(xué)質(zhì)量、教學(xué)管理、學(xué)生學(xué)習(xí)狀態(tài)進(jìn)行評(píng)估。

(四)依法招收學(xué)生,并根據(jù)人才培養(yǎng)的目標(biāo)和要求,組織實(shí)施教學(xué)活動(dòng)。堅(jiān)持教學(xué)中心地位,積極探索和完善應(yīng)用型人才培養(yǎng)體系,不斷提高人才培養(yǎng)質(zhì)量。

(五)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,擴(kuò)大和保障科研機(jī)構(gòu)和科研人員享有相應(yīng)的科研自主權(quán),增強(qiáng)創(chuàng)新活力。堅(jiān)持以科研促教學(xué),促進(jìn)師資隊(duì)伍整體素質(zhì)和水平提高。鼓勵(lì)教師積極開(kāi)展教研和科研活動(dòng),致力于學(xué)術(shù)進(jìn)步、科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化,鼓勵(lì)教師與地方、行業(yè)、企業(yè)開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研合作,服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展。

(六)加強(qiáng)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和教輔設(shè)施建設(shè),不斷改善辦學(xué)條件。

(七)繼續(xù)推進(jìn)和完善后勤改革,加強(qiáng)科學(xué)管理,提高服務(wù)保障水平。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看,合肥大學(xué)2024年度部門(mén)決算僅包括局本級(jí)決算,無(wú)其他單位決算;與預(yù)算相比,無(wú)增減變化。具體情況見(jiàn)下表:


序號(hào)

單位名稱(chēng)

1

合肥大學(xué)本級(jí)

 

 


第二部分合肥大學(xué)2024年度部門(mén)決算表

 

合肥大學(xué)2024年度部門(mén)決算報(bào)表由以下9張表格構(gòu)成,具體表格內(nèi)容見(jiàn)附表。

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表


 

第三部分  2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收入總計(jì)48335.05萬(wàn)元(含使用非財(cái)政撥款結(jié)余(專(zhuān)用結(jié)余)、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計(jì)48335.05萬(wàn)元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2023年相比,收、支總計(jì)各減少21759.95萬(wàn)元,下降31%,主要原因:一是本年決算口徑調(diào)整,省級(jí)財(cái)政撥款收支單獨(dú)反映;二是基建項(xiàng)目基本完工、資金安排減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)48335.05萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入31573.47萬(wàn)元,占65.3%;事業(yè)收入16514.3萬(wàn)元,占34.2%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入247.29萬(wàn)元,占0.5%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)47053.41萬(wàn)元,其中:基本支出37484.88萬(wàn)元,占79.7%;項(xiàng)目支出9568.53萬(wàn)元,占20.3%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024財(cái)政撥款收入總計(jì)31573.47萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)31573.47萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2023年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少5012.59萬(wàn)元,下降13.7%,主要原因:一是基建項(xiàng)目基本完工、資金安排減少;二是養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)基補(bǔ)繳等資金較上年減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30033.97萬(wàn)元,占本年支出的63.8%。與2023年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少6552.09萬(wàn)元,下降17.9%。主要原因一是基建項(xiàng)目基本完工、支出減少;二是養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)基補(bǔ)繳等支出較上年減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30033.97萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出150.47萬(wàn)元,占0.5%;公共安全支出4萬(wàn)元,占0.01%;教育支出22051.78萬(wàn)元,占73.4%;社會(huì)保障和就業(yè)支出3873.89萬(wàn)元,占12.9%;衛(wèi)生健康支出1073.68萬(wàn)元,占3.6%;住房保障支出2880.15萬(wàn)元,占9.6%。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為29487.22萬(wàn)元,支出決算為30033.97萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.9%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是年中追加人員經(jīng)費(fèi)支出;二是收到留學(xué)合肥獎(jiǎng)學(xué)金等專(zhuān)項(xiàng)資金。其中基本支出27501.41萬(wàn)元,占91.6%;項(xiàng)目支出2532.56萬(wàn)元,占8.4%。具體情況如下:

1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))宣傳事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中收到2024年合肥市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),對(duì)應(yīng)支出增加。

2.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為148.47萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加撫恤金支出。

3.公共安全支出(類(lèi))司法(款)法治建設(shè)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中收到司法局委托評(píng)估項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),對(duì)應(yīng)支出增加。

4.教育支出(類(lèi))普通教育(款)高等教育(項(xiàng))。年初預(yù)算為21792.8萬(wàn)元,支出決算為21981.78萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.9%。

5.教育支出(類(lèi))留學(xué)教育(款)來(lái)華留學(xué)教育(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為70萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中收到留學(xué)合肥獎(jiǎng)學(xué)金,對(duì)應(yīng)支出增加

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為116.48萬(wàn)元,支出決算為184.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的158.4%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為2420.29萬(wàn)元,支出決算為2420.29萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為1210.14萬(wàn)元,支出決算為1210.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))就業(yè)補(bǔ)助(款)其他就業(yè)補(bǔ)助支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為15.88萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中收到校園招聘會(huì)補(bǔ)貼資金,對(duì)應(yīng)支出增加。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為43.06萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加撫恤金支出。

11.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為1069.51萬(wàn)元,支出決算為1072.48萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.3%。

12.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.2萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中收到城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保工作獎(jiǎng)勵(lì)資金,對(duì)應(yīng)支出增加。

13.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為2222.26萬(wàn)元,支出決算為2222.26萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

14.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為655.74萬(wàn)元,支出決算為657.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.3%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款基本支出27501.41萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)26143.22萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)1358.19萬(wàn)元,主要包括:電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,本年收入1539.5萬(wàn)元,本年支出1539.5萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況說(shuō)明如下:

其他支出(類(lèi))超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的其他支出(款)其他支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1539.5萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中取得推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

合肥大學(xué)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。

2024年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為44.73萬(wàn)元,支出決算為44.73萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%;較上年減少3.51萬(wàn)元,下降7.28%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格管控三公經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)較上年減少的主要原因是公務(wù)接待支出較上年減少。

(二)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。

2024年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算8.63萬(wàn)元,占19.29%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算36.1萬(wàn)元,占80.71%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%;與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款未安排因公出國(guó)(境)費(fèi)。決算數(shù)與上年持平的主要原因是本年與上年一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款均未安排因公出國(guó)(境)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用根據(jù)市外辦批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國(guó)()計(jì)劃,嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》(合政辦〔20148號(hào))、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法〉的通知》(合財(cái)行〔2014944號(hào))等相關(guān)規(guī)定。2024年,參加(組織)因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8.63萬(wàn)元,支出決算為8.63萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%;較上年減少3.51萬(wàn)元,下降28.91%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格管控公務(wù)接待費(fèi)。決算數(shù)較上年減少的主要原因是嚴(yán)格管控公務(wù)接待費(fèi)支出,公務(wù)接待人次較上年減少。主要用于經(jīng)審批的國(guó)內(nèi)接待活動(dòng)支出經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省實(shí)施細(xì)則,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》(合財(cái)行〔201564號(hào))等相關(guān)規(guī)定。2024年,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共60批,701人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人員)。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為36.1萬(wàn)元,支出決算為36.1萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%;與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格管控公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。決算數(shù)與上年持平的主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格管控公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照省市公務(wù)用車(chē)配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中:

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%;與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。決算數(shù)與上年持平的主要原因是本年與上年一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款均未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。2024年,購(gòu)置車(chē)輛0。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為36.1萬(wàn)元,支出決算為36.1萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格管控公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。決算數(shù)與上年持平的主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格管控公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),包括車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,主要用于公務(wù)出行、考察調(diào)研等。截至20241231日,合肥大學(xué)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有數(shù)為1輛。

十、關(guān)于2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

(一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

1.全面開(kāi)展項(xiàng)目支出單位自評(píng)和部門(mén)評(píng)價(jià)。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,合肥大學(xué)組織對(duì)2024年度納入部門(mén)預(yù)算的15個(gè)項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),覆蓋率達(dá)100%,從評(píng)價(jià)總體情況來(lái)看,合肥大學(xué)項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高。

2.組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)。

    部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,合肥大學(xué)組織對(duì)2024年度部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分98.87分,自評(píng)等次為優(yōu)。自評(píng)結(jié)果顯示,2024年,合肥大學(xué)通過(guò)開(kāi)展教學(xué)科研活動(dòng)、學(xué)科專(zhuān)業(yè)建設(shè)、高層次人才引進(jìn)、學(xué)生獎(jiǎng)助勤發(fā)放、公益性項(xiàng)目建設(shè)等工作,一是提升了基本辦學(xué)條件保障能力,改善基本辦學(xué)條件;二是保障了教學(xué)、科研工作順利開(kāi)展,教育教學(xué)改革深入推進(jìn),科研服務(wù)水平穩(wěn)步提升;三是提升了應(yīng)用型人才培養(yǎng)質(zhì)量,畢業(yè)生初次就業(yè)率保持領(lǐng)先四是促進(jìn)了學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展,內(nèi)涵建設(shè)不斷強(qiáng)化。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:一是未能充分預(yù)計(jì)年中項(xiàng)目預(yù)算安排,年初預(yù)算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)存在一定偏差;是項(xiàng)目主體責(zé)任認(rèn)識(shí)不足,缺乏主動(dòng)性和責(zé)任感;是缺少相關(guān)辦法、標(biāo)準(zhǔn),有待建立健全。下一步改進(jìn)措施:一是全面把握財(cái)政資金安排方向,提高項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入準(zhǔn)確性;是嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)項(xiàng)目支出績(jī)效管理制度、辦法,著力落實(shí)項(xiàng)目主體責(zé)任,考慮與部門(mén)工作績(jī)效和下一年預(yù)算安排掛鉤;是加大有關(guān)制度辦法,標(biāo)準(zhǔn)的制定,補(bǔ)齊短板,使學(xué)???jī)效預(yù)算管理工作建立在制度、標(biāo)準(zhǔn)之上。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)和部門(mén)評(píng)價(jià)結(jié)果

合肥大學(xué)2024年度部門(mén)決算中公開(kāi)日常教學(xué)保障經(jīng)費(fèi)15個(gè)項(xiàng)目的部門(mén)評(píng)價(jià)和績(jī)效自評(píng)結(jié)果,詳見(jiàn)附件:合肥大學(xué)2024年度項(xiàng)目支出部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告和績(jī)效自評(píng)表(共15個(gè))

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

合肥大學(xué)系非行政或參公事業(yè)單位,按照財(cái)政部部門(mén)決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑,本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。2024年度本部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1363.06萬(wàn)元,主要用于保障單位運(yùn)行,用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2024年度,合肥大學(xué)政府采購(gòu)支出總額2332.85萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出2049.72萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出283.13萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2332.85萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1976.98萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的84.7%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

20241231日,合肥大學(xué)共有車(chē)輛10輛(一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)1輛,非稅資金開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)9輛),其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)2輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、離退休干部用車(chē)1輛、其他用車(chē)4輛;單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)39臺(tái)(套)。

 

 第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    三、上級(jí)補(bǔ)助收入:事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    六、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

、使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專(zhuān)用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。

、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等的金額。

、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

、項(xiàng)目支出:指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

、三公經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的三公經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

附件:

1.合肥大學(xué)2024年度部門(mén)決算報(bào)表(共9張)

2.合肥大學(xué)2024年度項(xiàng)目支出部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告和績(jī)效自評(píng)表(共15個(gè))